Faktúra č. 13/17/0176

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0176
  • Popis fakturovaného plnenia: stolový kalendár s logom
  • Dátum doručenia: 25.10.2017
  • Celková hodnota: 669,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/174
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/174 Nákup stolových kalendárov s logom na rok 2018 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 558,00 € 11.10.2017 26.10.2017 Objednávka
Tlačiť