Faktúra č. 13/17/0154

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0154
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.09.2017
  • Celková hodnota: 34,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/151
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/151 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 28,94 € 26.09.2017 05.10.2017 Objednávka
Tlačiť