Faktúra č. 13/17/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: dataprojektory
  • Dátum doručenia: 04.09.2017
  • Celková hodnota: 708,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/136
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/136 Nákup dataprojektorov pre vyučovanie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PARTNER RETAIL s.r.o. 48127124 708,48 € 31.08.2017 26.09.2017 Objednávka
Tlačiť