Faktúra č. 13/17/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 04.09.2017
  • Celková hodnota: 214,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/128
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/128 Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 178,42 € 24.08.2017 09.09.2017 Objednávka
Tlačiť