Faktúra č. 13/17/0114

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0114
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 07.07.2017
  • Celková hodnota: 89,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/107
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/107 Nákup montážneho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 74,75 € 05.06.2017 12.07.2017 Objednávka
Tlačiť