Faktúra č. 13/17/0086

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0086
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 24.05.2017
  • Celková hodnota: 249,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/079
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/079 Nákup pracovných nástrojov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 32928203 207,59 € 24.05.2017 01.06.2017 Objednávka
Tlačiť