Faktúra č. 13/17/0086
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N
- IČO: 32928203
- Adresa: Budovateľská 54, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/17/0086
- Popis fakturovaného plnenia: materiál
- Dátum doručenia: 24.05.2017
- Celková hodnota: 249,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/17/079
- Dátum zverejnenia: 02.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/17/079 | Nákup pracovných nástrojov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N | 32928203 | 207,59 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Objednávka |