Faktúra č. 13/17/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 31.03.2017
  • Celková hodnota: 18,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/051
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/051 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 15,51 € 29.03.2017 07.04.2017 Objednávka
Tlačiť