Faktúra č. 13/17/0036

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0036
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na výrobu stolov
  • Dátum doručenia: 13.03.2017
  • Celková hodnota: 2 050,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/035
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/035 Nákup montážneho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 1 708,64 € 23.02.2017 23.03.2017 Objednávka
Tlačiť