Faktúra č. 13/17/0028

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0028
  • Popis fakturovaného plnenia: montážny materiál
  • Dátum doručenia: 03.03.2017
  • Celková hodnota: 372,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/027
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/027 Nákup montážneho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 32928203 310,03 € 27.02.2017 17.03.2017 Objednávka
Tlačiť