Faktúra č. 13/17/0023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0023
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 22.02.2017
  • Celková hodnota: 13,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/025
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/025 Nákup toneru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 11,53 € 20.02.2017 03.03.2017 Objednávka
Tlačiť