Faktúra č. 13/17/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 19.01.2017
  • Celková hodnota: 15,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/010
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/010 Nákup toneru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 13,08 € 18.01.2017 31.01.2017 Objednávka
Tlačiť