Faktúra č. 13/17/0008

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: kazety HP
  • Dátum doručenia: 23.01.2017
  • Celková hodnota: 57,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/018
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/018 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov 36212466 47,62 € 18.01.2017 09.02.2017 Objednávka
Tlačiť