Faktúra č. 13/17/0007

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.01.2017
  • Celková hodnota: 48,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/012
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/012 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 40,26 € 16.01.2017 31.01.2017 Objednávka
Tlačiť