Faktúra č. 13/17/0006

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.01.2017
  • Celková hodnota: 214,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RZ
  • Identifikácia objednávky: 13/17/004
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/004 Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 178,88 € 10.01.2017 25.01.2017 Objednávka
Tlačiť