Faktúra č. 13/17/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 13.01.2017
  • Celková hodnota: 62,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/013
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/013 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 52,22 € 10.01.2017 31.01.2017 Objednávka
Tlačiť