Faktúra č. 13/16/0220

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/16/0220
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 14.12.2016
  • Celková hodnota: 34,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/16/219
  • Dátum zverejnenia: 24.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/16/219 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 29,11 € 09.12.2016 24.12.2016 Objednávka
Tlačiť