Faktúra č. 13/16/0184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/16/0184
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 18.11.2016
  • Celková hodnota: 55,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/16/183
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/16/183 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 46,60 € 14.11.2016 07.12.2016 Objednávka
Tlačiť