Faktúra č. 13/16/0150

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/16/0150
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky a mydlo
  • Dátum doručenia: 21.09.2016
  • Celková hodnota: 269,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/16/144
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/16/144 Nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HygoLand s.r.o. 34102787 224,76 € 20.09.2016 07.10.2016 Objednávka
Tlačiť