Faktúra č. 13/16/0090

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/16/0090
  • Popis fakturovaného plnenia: montážny materiál
  • Dátum doručenia: 24.05.2016
  • Celková hodnota: 578,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/16/095
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/16/095 Nákup montážneho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Viliam Pallo - VP 34905103 481,83 € 06.05.2016 31.05.2016 Objednávka
Tlačiť