Faktúra č. 13/16/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/16/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 25.04.2016
  • Celková hodnota: 171,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/16/073
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/16/073 Nákup kopačky, škrabky a lepidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CENTROGLOB, s.r.o. 31653413 142,54 € 01.04.2016 03.05.2016 Objednávka
Tlačiť