Faktúra č. 13/16/0036

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/16/0036
  • Popis fakturovaného plnenia: lepidlo
  • Dátum doručenia: 04.03.2016
  • Celková hodnota: 23,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/16/038
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/16/038 Nákup lepidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 32928203 19,58 € 03.02.2016 15.03.2016 Objednávka
Tlačiť