Faktúra č. 13/15/0263

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/15/0263
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné nože a brúsenie kotúčov
  • Dátum doručenia: 15.12.2015
  • Celková hodnota: 44,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/15/256
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/15/256 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 32928203 36,85 € 07.12.2015 22.12.2015 Objednávka
Tlačiť