Faktúra č. 13/15/0223

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/15/0223
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na odsávanie
  • Dátum doručenia: 16.11.2015
  • Celková hodnota: 415,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/15/213
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/15/213 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 32928203 346,49 € 11.11.2015 07.12.2015 Objednávka
Tlačiť