Faktúra č. 13/15/0220

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/15/0220
  • Popis fakturovaného plnenia: stolový kalendár
  • Dátum doručenia: 13.11.2015
  • Celková hodnota: 753,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/15/214
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/15/214 Nákup stolových kalendárov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 627,75 € 12.11.2015 07.12.2015 Objednávka
Tlačiť