Faktúra č. 13/15/0218

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/15/0218
  • Popis fakturovaného plnenia: prac.odevy
  • Dátum doručenia: 12.11.2015
  • Celková hodnota: 769,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/15/215
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/15/215 Nákup pracovných odevov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 641,03 € 22.10.2015 07.12.2015 Objednávka
Tlačiť