Faktúra č. 13/15/0204

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/15/0204
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 06.11.2015
  • Celková hodnota: 330,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/15/198
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/15/198 Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HygoLand s.r.o. 34102787 275,64 € 03.11.2015 07.12.2015 Objednávka
Tlačiť