Faktúra č. 13/15/0005

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/15/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: obstaranie materiálu
  • Dátum doručenia: 16.01.2015
  • Celková hodnota: 226,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/15/005
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/15/005 Objednávame tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 194,16 € 12.01.2015 21.01.2015 Objednávka
Tlačiť