Faktúra č. 13/14/0129

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/14/0129
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 11.07.2014
  • Celková hodnota: 86,72 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2014
  • Poznámka:
Tlačiť