Faktúra č. 13/14/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/14/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup toneru
  • Dátum doručenia: 26.06.2014
  • Celková hodnota: 56,74 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2014
  • Poznámka:
Tlačiť