Faktúra č. 13/14/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/14/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 05.06.2014
  • Celková hodnota: 57,47 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť