Faktúra č. 12/26/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/26/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 17.02.2026
  • Celková hodnota: 3 322,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/12/030
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/12/030 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 652,37 € 02.02.2026 18.02.2026 Objednávka
Tlačiť