Faktúra č. 12/26/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/26/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 17.02.2026
  • Celková hodnota: 114,01 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/11A/001
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/11A/001 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 113,99 € 05.02.2026 10.02.2026 Objednávka
Tlačiť