Faktúra č. 12/26/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/26/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 12.02.2026
  • Celková hodnota: 442,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/12/028
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/12/028 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 442,41 € 02.02.2026 06.02.2026 Objednávka
Tlačiť