Faktúra č. 12/26/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/26/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 06.02.2026
  • Celková hodnota: 135,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/11A/004
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/11A/004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 135,03 € 05.02.2026 10.02.2026 Objednávka
Tlačiť