Faktúra č. 12/26/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/26/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 27.01.2026
  • Celková hodnota: 520,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/12/013
  • Dátum zverejnenia: 04.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/12/013 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 521,44 € 16.01.2026 22.01.2026 Objednávka
Tlačiť