Faktúra č. 12/26/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/26/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 19.01.2026
  • Celková hodnota: 491,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 26/12/007
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26/12/007 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 492,34 € 08.01.2026 10.01.2026 Objednávka
Tlačiť