Faktúra č. 12/25/0304

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0304
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 19.12.2025
  • Celková hodnota: 62,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/11A/019
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/11A/019 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 62,90 € 16.12.2025 08.01.2026 Objednávka
Tlačiť