Faktúra č. 12/25/0267

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0267
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 21.11.2025
  • Celková hodnota: 73,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/11A/011
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/11A/011 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 72,28 € 20.11.2025 03.12.2025 Objednávka
Tlačiť