Faktúra č. 12/25/0227

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0227
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 23.10.2025
  • Celková hodnota: 594,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/239
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/239 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 597,09 € 13.10.2025 25.10.2025 Objednávka
Tlačiť