Faktúra č. 12/25/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 28.08.2025
  • Celková hodnota: 192,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/182
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/182 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 192,21 € 25.08.2025 03.09.2025 Objednávka
Tlačiť