Faktúra č. 12/25/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 09.07.2025
  • Celková hodnota: 86,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/179
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/179 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 86,60 € 02.07.2025 10.07.2025 Objednávka
Tlačiť