Faktúra č. 12/25/0147

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0147
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 06.06.2025
  • Celková hodnota: 1 426,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/155
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/155 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 424,91 € 02.06.2025 10.06.2025 Objednávka
Tlačiť