Faktúra č. 12/25/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 03.06.2025
  • Celková hodnota: 409,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/142
  • Dátum zverejnenia: 07.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/142 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 412,32 € 21.05.2025 27.05.2025 Objednávka
Tlačiť