Faktúra č. 12/25/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 30.05.2025
  • Celková hodnota: 2 067,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/137,151
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť