Faktúra č. 12/25/0134

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 27.05.2025
  • Celková hodnota: 466,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/136
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/136 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 469,34 € 15.05.2025 21.05.2025 Objednávka
Tlačiť