Faktúra č. 12/25/0124

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 19.05.2025
  • Celková hodnota: 2 317,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/125,139
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť