Faktúra č. 12/25/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 13.05.2025
  • Celková hodnota: 137,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/123
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/123 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 138,46 € 05.05.2025 10.05.2025 Objednávka
Tlačiť