Faktúra č. 12/25/0117

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0117
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 12.05.2025
  • Celková hodnota: 36,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/129
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/12/129 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,68 € 06.05.2025 10.05.2025 Objednávka
Tlačiť