Faktúra č. 12/25/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/25/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 23.04.2025
  • Celková hodnota: 3 107,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/12/098,111
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť